01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Terug naar navigatie - 01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Lier draagt zorg voor het cultureel roerend erfgoed. Hiervoor onderzoeken we de infrastructurele mogelijkheden op de huidige site stadsmuseum.

Rekening 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Investeringen
Uitgaven 0,00 50.837,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Investeringen 0,00 -50.837,05 0,00 0,00 0,00 0,00

01/06/SAP/02 Dynamisch toeristisch en museaal aanbod

Terug naar navigatie - 01/06/SAP/02 Dynamisch toeristisch en museaal aanbod

Lier blijft op de kaart staan op toeristisch en museaal vlak. We voorzien in een dynamisch toeristisch en museaal aanbod met een optimale dienstverlening.

Rekening 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Uitgaven 15.645,96 14.865,01 20.960,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00
Saldo Exploitatie -15.645,96 -14.865,01 -20.960,00 -2.360,00 -2.360,00 -2.360,00
Investeringen
Ontvangsten 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00
Uitgaven 7.713,58 256.599,84 0,00 222.000,00 46.250,00 0,00
Saldo Investeringen -7.713,58 -256.599,84 12.500,00 -222.000,00 -33.750,00 0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

Terug naar navigatie - Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking
Rekening 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 102.173,96 351.050,00 347.900,00 348.900,00 348.900,00 348.900,00
Uitgaven 283.176,38 685.400,00 678.876,00 640.400,00 652.096,00 614.208,00
Saldo Exploitatie -181.002,42 -334.350,00 -330.976,00 -291.500,00 -303.196,00 -265.308,00
Investeringen
Ontvangsten 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00
Uitgaven 83.692,93 389.065,52 98.951,56 252.063,00 76.313,00 30.063,00
Saldo Investeringen -83.692,93 -389.065,52 -86.451,56 -252.063,00 -63.813,00 -30.063,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - Totaal niet prioritaire actieplannen
Rekening 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 102.173,96 351.050,00 347.900,00 347.900,00 347.900,00 347.900,00
Uitgaven 267.530,42 670.534,99 657.916,00 637.040,00 648.736,00 610.848,00
Saldo Exploitatie -165.356,46 -319.484,99 -310.016,00 -289.140,00 -300.836,00 -262.948,00
Investeringen
Uitgaven 75.979,35 81.628,63 98.951,56 30.063,00 30.063,00 30.063,00
Saldo Investeringen -75.979,35 -81.628,63 -98.951,56 -30.063,00 -30.063,00 -30.063,00